(操作员:顾主管;账套:202账套;操作日期:2014年1月31日)
将已审核的转0006号凭证进行记账。
在账务处理模块中,修改已经记账凭证的方法是()。
会计软件结账前要进行的检查包括( )。
检查本月业务是否全部记账,有未记账凭证不能结账
月末结转必须全部生成并已记账,否则本月不能结账
检查上月是否已结账,如果上月未结账,则本月不能结账
核对总账与明细账、总账与辅助账、总账系统与其他子系统的数据是否达到一致,如果不一致,则不能结账
结账前要进行的检查包括( )。
检查本月业务是否全部记账,有未记账凭证不能结账
对科目余额进行试算平衡,如试算不平衡将不能结账
检查上月是否已结账,如果上月未结账,则本月不能结账
核对总账与明细账、主体账与辅助账、账务处理系统与其他子系统的数据是否已经一致,如果不一致,则不能结账
进行月末结账处理,下列描述( )不正确。
结账前应将所有凭证登记入账
某月结账后,将不能再输入该月凭证
某月结账后,该月不能再记账
每月可多次结账
下列各项中,属于会计软件当期不能结账的情况有( )。
上期未结账
机内总分类账与机内明细账不一致
会计凭证未全部记账
存在未经审核的记账凭证
期间损益主要是对( )进行结转。
期间费用
销售收支
营业外收支
生产成本