简述储存业务内部会计控制制度的设计
简述出纳部门收取现金的业务流程。
简述企业在设计库存现金会计控制制度时应采取的做法。
支票付款签发业务流程的控制要点是什么?
货币资金监督检查的内容包括哪些?
简述零星费用报销支付现金业务流程的控制要点。
简述储存业务内部会计控制制度的设计
1、建立专库专人保管制度;
2、建立严格的存货计量、记录和管理制度;
3、采用永续盘存制度;
4、健全实地盘点制度;
5、实施存货保险制度;
6、建立库存存货质量管理制度;
7、健全存货明细账制度;
多做几道
简述出纳部门收取现金的业务流程。
简述企业在设计库存现金会计控制制度时应采取的做法。
支票付款签发业务流程的控制要点是什么?
货币资金监督检查的内容包括哪些?
简述零星费用报销支付现金业务流程的控制要点。
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